DFB0352/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/20 |
služby v oblasti CO za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/20 |
vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
155,76 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/20 |
dodávka vody, stočné za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
778,22 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/20 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
248,96 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
242,90 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
273,37 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
224,76 € |
30.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
81,05 € |
26.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/20 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,72 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
341,15 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
511,47 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
145,26 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/20 |
vzdelávací kurz pre pracovníkov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
660,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
158,02 € |
23.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
323,97 € |
20.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
217,60 € |
19.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
157,34 € |
19.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/20 |
právo používania aktuálnej verize-modul rekreačné poukazy, Vema mzdy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
86,40 € |
19.06.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
6,58 € |
18.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
228,06 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
241,61 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
447,87 € |
18.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/20 |
termoetikety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
12,50 € |
17.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
dodávka spotrebných tovarov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
224,33 € |
16.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
dodávka spotrebných tovarov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
76,85 € |
16.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/20 |
Odstránenie závada elektr.vedenia v budove DSS, vypracovanie posudku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
elkubix s.r.o. |
46595503 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
88,38 € |
16.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/20 |
dodávka hygienických potrieb pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký |
33764956 |
|
88,20 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |