Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0084/24 dodávka čistiacich a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 1 476,44 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 327,66 € 14.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFO0004/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 403,80 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 licencia informačného systému DODS 1.3.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 862,37 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0091/24 vedenie evidencie odpadov 6.2.2024 - 5.2.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 279,48 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0092/24 oprava čerpadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AQUAMONT spol. s r.o. 31105696 189,60 € 13.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 143,95 € 13.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0090/24 servisné a revízne činnosti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0078/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 110,86 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0077/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 41,52 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 program "Kuchyňa" rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 432,00 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0085/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 384,30 € 10.02.2024 29.02.2024 Faktúra
041/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
042/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
043/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
044/24 Objednávame u Vás potraviny pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
045/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
046/24 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
052/24 Objednávame u Vás opravu čerpadla v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AQUAMONT spol. s r.o. 31105696 0,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »