Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
061/24 Objednávame u Vás kontajner a odvoz odpadu z areálu DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ROVAMI zber s.r.o. 51239213 0,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
062/24 Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu z web, e shop stránky. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 0,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
063/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Objednávka
065/24 Objednávame u Vás počítač s operačným systémom podľa vlastného výberu z e shopu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 0,00 € 27.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFB0126/24 dodávka tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 349,30 € 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer (odstránenie hav.stavu elektroinštalácie) Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Juraj Varga - ELPROVAR 52771687 1 330,00 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 35,21 € 27.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 370,04 € 26.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0110/24 vyhotovanie Ohlásenia o vzniku odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 31,08 € 26.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 82,50 € 26.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 17,99 € 26.02.2024 18.03.2024 Faktúra
055/24 Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 0,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
056/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
057/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
058/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
059/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 22.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFB0100/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 62,51 € 22.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 236,58 € 22.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 65,26 € 22.02.2024 18.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »