Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 149,94 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 237,46 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 906,85 € 07.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFO0007/24 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 602,22 € 07.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 310,57 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0133/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 381,14 € 06.03.2024 18.03.2024 Faktúra
069/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
070/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
DFB0129/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CUKROVINKY s.r.o. 47916672 281,81 € 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0128/24 odvoz a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ROVAMI zber s.r.o. 51239213 500,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 10/2024/DSSKoš Zmluva o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09 Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 59 690,78 € 04.03.2024 30.06.2025 06.03.2024 Mgr. Zoltán Beke riaditeľ Zmluva
DFB0122/24 počítač Acer Aspire Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 428,98 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 PHM diesel, natural do MV za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 73,84 € 04.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 04.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0121/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 141,56 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 163,64 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.03.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0125/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,88 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0124/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »