Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 41,52 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 program "Kuchyňa" rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 432,00 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 telekomunikačné služby Orange Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,75 € 10.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0085/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 384,30 € 10.02.2024 29.02.2024 Faktúra
041/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
042/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
043/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
044/24 Objednávame u Vás potraviny pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
045/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
046/24 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 0,00 € 08.02.2024 08.02.2024 Objednávka
052/24 Objednávame u Vás opravu čerpadla v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AQUAMONT spol. s r.o. 31105696 0,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB0071/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 146,35 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 238,07 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 191,70 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 901,08 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 302,86 € 07.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0066/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 285,49 € 07.02.2024 26.02.2024 Faktúra
039/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
040/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
DFB0061/24 PHM diesel, natural do MV za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 85,05 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra