Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 146,35 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0070/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 238,07 € 08.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 191,70 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 901,08 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 302,86 € 07.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0066/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 285,49 € 07.02.2024 26.02.2024 Faktúra
039/24 Objednávka pekárenských výrobkov podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
040/24 Objednávame u Vás ovocie a zeleninu podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 0,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
DFB0061/24 PHM diesel, natural do MV za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 85,05 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0062/24 oprava pračiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 528,98 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0059/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 163,82 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 104,23 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
038/24 Objednávame u Vás opravu pračiek CD8, RX135 v zariadení DSS Košúty. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 0,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Objednávka
034/24 Objednávame u Vás mliečny tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
035/24 Objednávame u Vás potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
036/24 Objednávame u Vás mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
037/24 Objednávame u Vás Maso a masové výrobky podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
DFB0054/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 záloha za dodávku plynu za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 209,34 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »