DFB0437/19 |
dodávka vody, stočné za 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
630,47 € |
30.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/19 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,06 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/19 |
služby v oblasti CO za 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/19 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
235,50 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/19 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
302,57 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/19 |
prenájom priestorov v budove TI Inovatech Sládkovičovo na akciu "XII.roč.KHK" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mesto Sládkovičovo-Technologický inkubátor Inovatech |
00306177 |
|
340,00 € |
27.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
129,64 € |
27.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
243/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
244/19 |
Objednávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
245/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
246/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
247/19 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
26.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
DFO0024/19 |
dodávka hygienických potrieb pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
135,36 € |
26.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/19 |
obed pre účastníkov festivalu "XII.ročník KHK" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Márton a Márton Hotel Tevel |
36261696 |
|
135,00 € |
26.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/19 |
preprava osôb autobusom - akcia "XII. ročník Košútsky hudobný kľúč" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SZABOTRANS, s.r.o. |
51405393 |
|
100,00 € |
26.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
254,08 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
588,57 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
25.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0406/19 |
dodávka pekárenských výrobkov - dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
-1,96 € |
25.09.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |