DFB0445/19 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
316,66 € |
10.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
272,94 € |
10.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
502,94 € |
10.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
257/19 |
Objednávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0435/19 |
zdravotnícka starostlivosť za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
09.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/19 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/19 |
zabezpečenie technickej činnosti za 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
105,60 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/19 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Telesys Slovakia s.r.o. |
31333079 |
|
155,52 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/19 |
nákup reuma gélov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Krajčovič Rastislav - VOLCANO |
40906485 |
|
480,00 € |
08.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/19 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia - vlhčené hygien.uteirky, náplň s viečkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
38,40 € |
08.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
130,65 € |
08.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
255/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
07.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0427/19 |
vyhotovenie videozáberu na akcii "12.roč. KHK" a dodanie DVD nosičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Victory Royal, s.r.o. |
51923271 |
|
545,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
215,22 € |
07.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
240,40 € |
04.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
250/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
251/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |