DFB0460/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
370,58 € |
24.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
282,04 € |
24.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271/19 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž nástenného hydrantu s tvarovo stálou hadicou na základe dodanej cenovej ponuky zo dňa 21.10.2019 v cene 830,00 € bez DPH. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Saving plus s.r.o. |
36258547 |
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
272/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
273/19 |
Objednávame u Vás tovar :
Mop 20 ks, Hlavice na mop 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
0,00 € |
23.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0478/19 |
ročný servis HZ Dhollandia a zaškolenie obsluhy HZ-odborná prehliadka plošiny Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
166,80 € |
23.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/19 |
dovoz a krátkodobý prenájom plošiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
301,20 € |
23.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
76,95 € |
22.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/19 |
Objednávame Vás 5 ks - núdzová schránka uzamykateľná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
0,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
275/19 |
Objednávame u Vás opravu, inštaláciu a montáž PC v zariadení DSS Košúty. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
0,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0452/19 |
núdzová schránka uzamykateľná 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
58,80 € |
21.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/19 |
oprava, inštalácia a montáž PC v zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
72,00 € |
21.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
222,00 € |
21.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/19 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
302,81 € |
20.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
267/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
268/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
269/19 |
Objednávame u Vás OBS dosky 32 ks v rozmere 2500 x 1250 x10 mm, a skrutky 3000 ks VRS-FD 4,2x70 s dovozom a vykládkou na mieste. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Drevina s.r.o. |
36552917 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
270/19 |
Objednávame u Vás prenájom plošiny JLG 2646E3 na dobu od 21.10.2019 do 25.10.2019 a zabezpečenie dovozu a odvozu plošiny. Cena na základe cenovej ponuky č. 192160695 zo dňa 17.10.2019. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0450/19 |
dodávka OSB3 dosiek na opravu - odstránenie havarijného stavu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Drevina s.r.o. |
36552917 |
|
384,32 € |
18.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/19 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
988,38 € |
18.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |