DFB0321/21 |
servis.a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
326,89 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/21 |
vyúčtovanie spotr.EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-62,53 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 997,10 € |
31.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
238,06 € |
31.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0038/21 |
objednávame si u Vás premiestnenie kompresora z kotla NIBE a údržbu všetkých kotlov . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 7/2021/DSSHB |
Dodanie tekutých pracích prostriedkov pre veľké pračky a nájom dávkovacieho systému od 01.09.2021. do 31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
01.09.2021 |
31.08.2022 |
13.09.2021 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0312/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
304,96 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/21 |
potraviny,zeleniny, cestoviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 715,92 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/21 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 235,89 € |
30.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/21 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
147,10 € |
27.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
290,59 € |
26.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0037/21 |
-40x rukavice vinylové biele M /100 ks
- 5x rukavice nitr. EBRULI jednoráz. L/100ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
0,00 € |
25.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFS0004/21 |
Vstupenky na SAMARIA RETROFEST |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
35850698 |
|
559,00 € |
25.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/21 |
rukavice vinyl. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
363,36 € |
25.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
55,28 € |
25.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
296,78 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/21 |
čist. a dezinfekč. prostr.-ocot kvasný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
139,25 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/21 |
čistiace a dezinfekč. prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
996,10 € |
24.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |