| 0075/26 |
- 1 ks oprava šatňových skrín
- 5 ks maľovanie dosky vonkajších lavíc
- 3 ks výmena klúčky
- 1 ks oprava stola
Celková cena objednávky 600,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0026/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 492,53 € |
28.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
- 24 ks CIF tekutý prášok
- 10 ks Clin s rozpra.
- 20 ks Domestos
- 6 ks drátenka
- 21 ks Fixinela
- 12 pár gum. rukavice
- 12 ks handra maxi
- 10 ks Hubka/10
- 2 Jar kapsula 125
- 48 ks Jar 900 ml
- 50 ks krém na ruky
- 2 ks mazľavé mydlo 9 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
20 ks kancelársky papier
Celková cena objednávky 92,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
113,11 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
341,44 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za mäsové výrobky - dar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
70,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
150,00 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
12.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
PHM za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
245,80 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
pedikúra 80x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
640,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Havarijné vysokotlakové čistenie a krtkovanie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
844,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
vysokotlakové čistenie a krtkovanie kanalizačného potrubia
Celková cena 850,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
114,46 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
09.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Bezdrôtový reproduktor Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
340,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,62 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
telefónne služby 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,08 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telefónne služby 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,81 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |