Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/25 -100 ks svietidlo EMOS QARI 20W IP 65 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 18.06.2025 18.06.2025 Objednávka
0081/25 -20 ks Trekingové palice Nordend Pro čierne Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Hegen Česko s.r.o. 29389593 0,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Objednávka
0085/25 -oprava a servis motorového vozidla DS 750 FR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Miniservis 37489798 0,00 € 17.06.2025 19.06.2025 Objednávka
DFB0271/25 Oprava sieťkov,žalúzie, nastavenie okien, sieť.dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 BM-PLAST, spol. s r.o. 36280186 1 864,00 € 17.06.2025 19.06.2025 Faktúra
0080/25 - 2 ks výmena sieť. dverí -11 ks výmena žaluzie -10 ks výroba sieťky -40 ks oprava a výmena okennej klúčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 BM-PLAST, spol. s r.o. 36280186 0,00 € 13.06.2025 17.06.2025 Objednávka
0082/25 - 5 ks zošívačka -45 ks poradač -30 ks rýchloviazač - 4 ks odkladač biely - 5 ks zložka farebného papiera -20 ks korekčný roller -10 ks Obal A4 - 5 ks pravítko 30 cm - 1 ks zvýrazňovač sada 4 ks - 5 ks listové spony -10 ks štítky neon -12 ks pozná Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 0,00 € 13.06.2025 18.06.2025 Objednávka
0079/25 -12 ton zásypová zemina - zemné práce s traktorbagrom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IGARI s.r.o. 51822601 0,00 € 12.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFS0008/25 minerálna voda pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 161,66 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0266/25 zemné práce s traktorbagrom,doprava a dodanie zeminy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IGARI s.r.o. 51822601 477,49 € 12.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0269/25 pekárnské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 324,97 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0268/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 461,89 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0265/25 všeobecný materiál na sklad, a do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 782,82 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0263/25 Doplatok licencie podľa dodatku 3/2025 k programu SAZA Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROMYS soft,s.r.o 36276847 18,45 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0264/25 servisné a revízne činnosti za 05/2025 Veolia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0262/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 220,59 € 11.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0032/25 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 296,32 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0033/25 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 974,16 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0077/25 -10 ks Hendi Pasta horák 200 g - 2 bal. pohárik hranatý /20 ks - 2 bal. viečko pre pohár/20 ks - 1 bal. pohárik 100 ml/50 ks - 1 bal. viečko pre pohárik 100 ml/50 ks - 1 bal. miska okrúhla - 5 ks nádoba GN1/1 - 5 ks Hendi nádoba 40 cm - 2 ks Hendi cha Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFB0253/25 všeobecný materiál na opravu a údržbu budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Inštala-Arpád Bertalan 32302827 376,00 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0256/25 oprava a udržiavanie budovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 1 100,80 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra