Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0303/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 380,44 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0301/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,24 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0302/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 561,61 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFO0032/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 614,00 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0299/25 Oprava pračky IPSO IY 180 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 115,64 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0300/25 Ročná kontrola EPS za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 1 168,50 € 12.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0031/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 1 991,51 € 11.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0297/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 207,83 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0298/25 Technické činnosti budov za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0291/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 603,96 € 09.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0290/25 Odvoz odpadov za 08.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 499,36 € 09.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0292/25 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 134,12 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0293/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 408,65 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0294/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 494,44 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0295/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,57 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0296/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 90,20 € 09.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0289/25 Elektrická energia za 08.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 -436,66 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
0078/25 Objednávame si u Vás kalendáre a diáre na rok 2026: 22x kalendár, 1x diár veľ.A4 a 3x diár veľ.A5 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 0,00 € 08.09.2025 10.09.2025 Objednávka
DFB0288/25 Voda 06.08.2025 - 05.09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 275,56 € 08.09.2025 12.09.2025 Faktúra
0077/25 Objednávame si seminár PAM 40.03 dňa 26.09.2025. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 05.09.2025 06.09.2025 Objednávka