Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 16/2025/DSSBJ Zmluva č. 1740/2025 o uhrádzaní ekonomicky oprávnených nákladov Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 20 447,00 € 27.11.2025 01.01.2026 31.12.2026 27.11.2025 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
0108/25 Objednávame si seminár: Platová reforma od 01.01.2026: nové odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme pre jednu osobu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 0,00 € 27.11.2025 28.11.2025 Objednávka
0109/25 Objednávame si vykonanie profylaktickej prehliadky UPS Riello Multi Sentry MST 20-T4 v.č. MZ40UT288730001. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DTW, s.r.o. 36831379 0,00 € 27.11.2025 28.11.2025 Objednávka
0110/25 Objednávame si servis sauny. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Sauny Patrik7 s.r.o. 36683230 0,00 € 27.11.2025 28.11.2025 Objednávka
0106/25 Objednávame si toner do tlačiarne: 1. CANON Image Runner C 3226i: - Canon Toner C-EXV54 Black 15500 strán: 4 ks - Canon Toner C-EXV54 Cyan 8500 strán: 2 ks - Canon Toner C-EXV54 Magenta 8500 strán: 1 ks - Canon Toner C-EXV54 Yellow 8500 strán: 1 ks 2. C Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Damedis s.r.o. 47864249 0,00 € 24.11.2025 25.11.2025 Objednávka
0107/25 Objednávame si: - vrecia čierne 700x1100mm 120 l (25ks) - 50 ks - vrecia čierne 600x700mm 60 l (25ks) - 50 ks - destilovanú vodu 5 l - 7 ks - hydroxid sodný granule 1 kg - 10 ks - Jar tablety do umývačky 28 ks - 1 ks - tekuté mydlo 5 l - 7 ks - ZZ sklada Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 EXACT Invest s. r. o. 51119838 0,00 € 24.11.2025 26.11.2025 Objednávka
DFB0386/25 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 999,00 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0385/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 202,78 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0387/25 Prehoz na sedačku Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 461,25 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0388/25 Prenájom agregátu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ENERGY RENT Slovensko s. r. o. 45252394 613,18 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
0104/25 Objednávame si u Vás 12x 25kg balenia tabletovej soli do umývačky riadu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 0,00 € 21.11.2025 22.11.2025 Objednávka
0105/25 Objednávame si prehoz na stoličku 250x140 cm - 12 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 21.11.2025 25.11.2025 Objednávka
DFB0379/25 Adaptér CAREVO, odtoková hadica CAREVO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 337,71 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0380/25 Rukavice nitrilové Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 2 204,41 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0381/25 Dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 723,24 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0382/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 261,59 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0383/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 593,58 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0384/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 127,76 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0103/25 Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 3 405,48€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 0,00 € 20.11.2025 21.11.2025 Objednávka
DFS0001/25 Darčekové poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 5 090,00 € 19.11.2025 22.11.2025 Faktúra