Faktúra č. DFB0320/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0320/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 1 461,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0067/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť