Faktúra č. DFB0138/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr. energie za 04/2023
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 154,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 05/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť