Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0230/19 hydina, hydinové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HYDINA PIERKO J.Nagyova 35017988 73,09 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFO0057/19 náplň - cartridge pre Aerte Klean Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 12.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFO0056/19 náplň - cartridge pre Aerte Klean Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 12.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0227/19 použ. programu IS Cygnus za mes. 07,08,09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 866,90 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFO0055/19 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 178,52 € 11.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFO0054/19 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 89,65 € 11.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0232/19 zákusky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DANUBIA a.s. 31412726 37,54 € 10.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFB0231/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DANUBIA a.s. 31412726 135,41 € 10.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFB0225/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 BOGNAR - MASO 14149109 132,34 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0223/19 gastro lístky (Ticket Restaurant) 120 ks v nomin. hodnote 3,83 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 481,43 € 08.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFO0053/19 masážne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mgr. Csiba Peter - R.A.P. 32192321 96,00 € 08.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0218/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 BOGNAR - MASO 14149109 205,07 € 04.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0221/19 prenájom dávkovača na Pí vodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 100,00 € 04.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0226/19 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 04.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFO0058/19 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Marta Herta Kocsis Medveďov 45261458 126,00 € 04.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0219/19 PHM za mes. 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 78,38 € 03.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFO0052/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo 34002669 458,47 € 03.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0224/19 služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 02.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0209/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 BOGNAR - MASO 14149109 62,76 € 02.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0208/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 HYDINA PIERKO J.Nagyova 35017988 135,76 € 02.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0222/19 poplatok za tel. 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 55,30 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0220/19 poplatok za mob. služby 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,00 € 01.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0211/19 plyn za mes. 07/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 350,00 € 01.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0215/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 DANUBIA a.s. 31412726 106,49 € 30.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0234/19 vyúčtovanie el. energia za 06/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 298,84 € 30.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0206/19 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 976,32 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0216/19 zabezpečenie vybraných činností technickej správy za II. Q. 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 1 598,40 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0205/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 BOGNAR - MASO 14149109 93,30 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0214/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 245,15 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFK0001/19 projektová dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu prístavby hlavnej budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Buildex Trade, s.r.o. 51892146 51 600,00 € 28.06.2019 20.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »