DFB0230/19 |
hydina, hydinové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
73,09 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/19 |
náplň - cartridge pre Aerte Klean |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/19 |
náplň - cartridge pre Aerte Klean |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
použ. programu IS Cygnus za mes. 07,08,09/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
866,90 € |
11.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
178,52 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
89,65 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
37,54 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
135,41 € |
10.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
132,34 € |
09.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
gastro lístky (Ticket Restaurant) 120 ks v nomin. hodnote 3,83 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
481,43 € |
08.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/19 |
masážne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mgr. Csiba Peter - R.A.P. |
32192321 |
|
96,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
205,07 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/19 |
prenájom dávkovača na Pí vodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
100,00 € |
04.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Marta Herta Kocsis Medveďov |
45261458 |
|
126,00 € |
04.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/19 |
PHM za mes. 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
78,38 € |
03.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Lekaren HUMANITAS Gabčíkovo |
34002669 |
|
458,47 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/19 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
62,76 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HYDINA PIERKO J.Nagyova |
35017988 |
|
135,76 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/19 |
poplatok za tel. 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,30 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/19 |
poplatok za mob. služby 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
plyn za mes. 07/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 350,00 € |
01.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
106,49 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
vyúčtovanie el. energia za 06/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
298,84 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
976,32 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy za II. Q. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
1 598,40 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
BOGNAR - MASO |
14149109 |
|
93,30 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 245,15 € |
28.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/19 |
projektová dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu prístavby hlavnej budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Buildex Trade, s.r.o. |
51892146 |
|
51 600,00 € |
28.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |