DFB0244/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/25 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
revízie za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/25 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,59 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/25 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/25 |
poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
237,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/25 |
webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2025 do 18.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
324,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/25 |
elektrická energia za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 008,51 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
279,40 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
PHM za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
247,85 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
783,76 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
788,93 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
757,53 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 337,33 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 257,04 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,30 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,28 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 355,14 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
967,65 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
217,74 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-66,43 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |