Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0244/25 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0242/25 aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 20,79 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 revízie za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0236/25 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,59 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0237/25 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,26 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0235/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0234/25 poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 necsa s. r. o. 54457351 237,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2025 do 18.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 58,89 € 04.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 324,99 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0233/25 elektrická energia za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 1 008,51 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 279,40 € 31.08.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0238/25 PHM za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 247,85 € 31.08.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 783,76 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0229/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 788,93 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 potravinové výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 757,53 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0230/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 337,33 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0232/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 257,04 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0228/25 odvoz odpadovej vody za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 26.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0227/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 36,30 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0064/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alexandra Sidóová 56480164 352,00 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 digi TV za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 22.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0222/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 247,28 € 21.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0223/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 355,14 € 21.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0221/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 967,65 € 18.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0220/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 217,74 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0217/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -66,43 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra