Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0079/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 164,91 € 10.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFO0017/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 080,44 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0014/24 Objednávame si u Vás Defibrilátor, cena 1100,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Spencer Medical s.r.o. 51436817 0,00 € 07.03.2024 11.03.2024 Objednávka
DFB0076/24 Defibrilátor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Spencer Medical s.r.o. 51436817 1 100,00 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 418,50 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 434,85 € 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0017/24 Objednávame si u Vás opravu chladničky, cena 98,40 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 eKlima s.r.o. 47536039 0,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Objednávka
DFB0072/24 PHM za mes. 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 220,09 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 oprava chladničky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 eKlima s.r.o. 47536039 98,40 € 04.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 elektrická enenrgia za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 404,60 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 plyn za mesiac 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 28,75 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 rekreácia pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Korny Travel s. r. o. 53887743 7 695,00 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 poplatok za mobilné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 87,99 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 71,83 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 vzdelávací kurz "Rozvoj pracovných zručností" pre 7 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová 50038656 1 610,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 25,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 263,10 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »