Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0028/24 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 4 628,00 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0023/24 Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj, cena/1 ks: 399,00 eur Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AMIREX, a.s. 36522295 0,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Objednávka
Zmluva č. 2/2024/DSSMe Kyslíková fľaša ALCAN 1, 1L s príslušenstvom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov 00655651 AMIREX a.s. 414,00 € 12.04.2024 24.04.2024 24.04.2024 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
DFO0026/24 podbradník, žinky na umývanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 55868720 464,94 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 248,90 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 398,80 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 540,67 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0024/24 Objednávame si u Vás odborný časopis Sestra na rok 2024, cena 20,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 0,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB0120/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 221,60 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 80,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 odborný časopis Sestra na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 revízie za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 302,40 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 593,76 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 PHM za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 186,96 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IReSoft, s.r.o 26297850 1 157,36 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 poplatok za mobilné služby 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 103,02 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 elektrická energia za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 404,60 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 plyn za mes. 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 1 761,22 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 vyúčtovanie elekkteickej energie za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 271,79 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »