DFB0086/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
15,91 € |
26.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
74,40 € |
25.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
209,68 € |
25.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
257,87 € |
25.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019 |
Objednávame u Vás opravu vchodových dverí-opravu uzamykacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REALTEC plus,spol.s.r.o. |
45430942 |
|
0,00 € |
22.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0083/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
26,39 € |
22.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
10,45 € |
19.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2015/DSSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
0,00 € |
18.03.2019 |
01.04.2019 |
|
18.03.2019 |
Mgr.Alžbeta Molnárová |
riaditeľka |
Zmluva |
19/2019 |
Objednávame u Vás tovar dľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
18.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0082/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
359,10 € |
18.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
25,56 € |
18.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
41,61 € |
15.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
140,74 € |
15.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
265,22 € |
14.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
168840 |
|
255,93 € |
11.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
189,00 € |
08.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
143,74 € |
08.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
31,97 € |
06.03.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |