DFB0257/20 |
internet za 01.08.2020-31.08.2020 - DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
9,98 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
267,20 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020 |
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
04.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0264/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
299,50 € |
04.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/20 |
Mobilný internet júl 2020 - ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/20 |
Mobilné služby júl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,64 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/20 |
Pevná linka + Magio júl 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/20 |
elektrina 1.7.2020 - 31.07.2020 - DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
187,24 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 9/2020/DSSGa |
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle § 659 a nasl.Občianskeho zákonníka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
27.08.2020 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
34/2020 |
Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
0,00 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0239/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
187,76 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
100,61 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2020/DSSGa |
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou,a.s. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
22.07.2020 |
Mgr.Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0237/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
29,60 € |
16.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
75,83 € |
15.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020 |
Objednávame u Vás chladničku podľa vlastného výberu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
0,00 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0230/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
115,43 € |
14.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
17,58 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu dňa 17.07.2020 od 17,00 hod v objekte špecializovaného zariadenia na Priečnej č. 1102 a následne v objekte DSS na Krásnej 1083. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
0,00 € |
10.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0228/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AQUAMONT s.r.o. |
31105696 |
|
612,59 € |
09.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |