Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0262/25 Servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,36 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 Za právne poradenstvo a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 430,50 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 33,59 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 339,42 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,84 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 16,69 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
41/2025 Objednávame si u Vás umývacie žinky TENA Wash Glove v sume cca 500,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 0,00 € 06.08.2025 07.08.2025 Objednávka
DFB0252/25 Logopedická vibračná pomôcka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Juris Active, s.r.o. 06266975 30,00 € 06.08.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0257/25 Doména dssgalanta.sk od 03.09.2025 - 03.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 WebSupport,s.r.o. 36421928 20,79 € 06.08.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0253/25 Za umývacie žinky TENA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 498,24 € 06.08.2025 09.08.2025 Faktúra
42/2025 Objednávame si u Vás svetelný projektor BOT vesmírnej oblohy GP1 v sume 44,90 Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 0,00 € 06.08.2025 12.08.2025 Objednávka
DFB0264/25 Svetelný projektor vesmírnej oblohy BOT - GP1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 44,90 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0254/25 Za odber kuchynských odpadov za 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ECOL Trade 45956839 14,15 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
40/2025 Objednávame si u Vás tovar-potreby na maľovanie, predpokladaná hodnota s DPH 200,- EUR. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DT STORES s. r. o. 54606845 0,00 € 05.08.2025 06.08.2025 Objednávka
DFB0251/25 Potreby na maľovanie - údržbu miestnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DT STORES s. r. o. 54606845 189,30 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0250/25 Deratizácia a dezinsekcia DSS Krásna, Priečna zo dňa 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 479,70 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0255/25 Za potraviny podľa priloženého zoznamu z 05.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 81,23 € 05.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0247/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0248/25 Telekomunikačné služby za 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0245/25 Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 213,80 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra