Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/25 Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 131,24 € 17.03.2025 24.03.2025 Faktúra
Dodatok č. 10 (Zmluva č. 9/2024/DSSGa) Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 YUKO, spol. s r.o. 31439926 1 917,16 € 17.03.2025 19.03.2025 18.03.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
DFB0084/25 Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 48,22 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 Za dodaný tovar z 11.3.2025 č.d.66/2025 a 14.3.2025 č.d. 69/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 130,18 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 Tovar - Toner do HP a Brother Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 145,39 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 23,78 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Internet za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 - Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 22,53 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Dodaná strava na ŠZ za mesiac 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 192,00 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 10/2024/DSSGa) Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2024 Savingplus s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 Savingplus, spol. s r.o. 36258547 4 461,90 € 11.03.2025 14.03.2025 13.03.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
17/2025 Objednávame si u Vás 1 ks toner do tlačiarne LJProM102A-náhrada, 1 ks toner do tlačiarne Brother DCP-L3 550 CDW magenta A 1000 a 1 ks cyan A 1000. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 0,00 € 11.03.2025 11.03.2025 Objednávka
DFB0077/25 Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 233,54 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,56 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 394,34 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 253,75 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 318,97 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Za dodaný tovar z 4.3.2025 č.d. 59/2025 a z 7.3.2025 č.d. 62/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 166,09 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
16/2025 Objednávame si u Vás čistenie zvyšných 2 vetiev kanalizácie, havarijný stav. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Zuzana Ostrožanská 47203650 0,00 € 07.03.2025 07.03.2025 Objednávka
DFB0068/25 Mrazená zelenina - na sklad - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 32,68 € 06.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 131,44 € 06.03.2025 24.03.2025 Faktúra