DFS0002/25 |
9 ks darcekove karty po 30 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
270,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.05.2025 a 16.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,59 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky level 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
484,62 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
Skupinová supervízia zo dňa 07.05.2025, DSS a ŠZ GA |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
179,00 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,53 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025 |
Objednávame si u Vás pravidelnú 1/2 ročnú revíziu-servisnú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny na ul. Bratislavská 73/34, Galanta, predpokladaná cena 203,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0154/25 |
Internet za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
Dodávka elektriny za 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-54,96 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.05.2025 a 09.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
157,09 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
117,77 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
29,53 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
790,82 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Priečna 1102 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,51 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
mobilné služby za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
154,85 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
370,12 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
Servisné a revízne činnosti 01052025 - 31052025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/25 |
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.24 za stavebné práce na projekte "Cukráreň" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
113 770,30 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu z 16.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
Poplatky za pevnú sieť za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |