Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0427/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 43,12 € 29.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0428/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 230,47 € 29.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0423/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 174,98 € 28.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0422/24 kancelárske potreby,USB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 969,37 € 24.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0421/24 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 600,00 € 24.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0419/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 58,00 € 22.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0420/24 výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 35,83 € 22.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0424/24 oprava plaváku ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o 31367445 263,34 € 22.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0417/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 159,41 € 21.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0416/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 231,02 € 21.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0425/24 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 55,20 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0418/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0415/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,66 € 17.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0414/24 PC a servisný ukon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 818,84 € 16.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0410/24 kurz Mzdy a personalistika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 219,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0408/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 294,56 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0412/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 671,64 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0411/24 pranie a žehlenie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 585,04 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0406/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 181,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0409/24 obuv OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 112,37 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0407/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 40,19 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0413/24 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0426/24 tréningový seminár 5P a 10z10 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 1 290,00 € 14.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFK0015/24 stavebné práce 9/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 8 438,41 € 11.10.2024 Faktúra
DFO0041/24 pedikérske a manikérske služby 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 337,00 € 10.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0401/24 servisné a revízne činnosti 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0399/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 86,39 € 08.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0394/24 servis ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 629,30 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0397/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 196,23 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0396/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 193,49 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »