Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0274 oprava tlačiarní, PC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 226,81 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 756,60 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 servis vozidla Volkswagen Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 792,55 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0273 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 213,96 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby OPP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0271 služby BOZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0272 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 515,90 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0268 odber KO 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 31,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0262 servisné a revízne činnosti 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 07.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0264 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,32 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0265 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 195,25 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0263 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,43 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0266 paušál PZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0260 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 56,39 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0261 lieky 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 55,35 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0259 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 454,92 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0257 mobil 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0258 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,17 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0255 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 336,53 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0256 rozbor vody ČOV II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0254 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 264,34 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0252 paušál výťah 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0253 služby GDPR 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0251 služby CO 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0249 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 711,36 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0250 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 463,89 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0248 program 5P teambuilding 10.-11.6.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 750,00 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
26DFBV0247 dodávka a výmena radiátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 817,95 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
26DFBV0243 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 362,88 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0244 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 581,29 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra