Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/25 vodné 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 51,55 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 127,43 € 11.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 hovory pevná linka 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,66 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 mobilné hovory za obdobie 2/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,10 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 služby manažéra kvality 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 450,00 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 61,88 € 10.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 doplatok energia 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 9,73 € 10.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 servisné a revízne činnosti marec 25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 10.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 114,91 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 89,66 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 22,45 € 05.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 11,94 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,25 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 13,61 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 odber elektrická energia 3/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 orange TV do 26.3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,51 € 01.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 mäso, mäsové výrobky 2/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Mäsovýroba Pata s.r.o. 50606344 189,92 € 28.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 obedy za obdobie február 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 222,30 € 28.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 pečivo, pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 19,56 € 28.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,30 € 25.02.2025 18.03.2025 Faktúra