Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.5/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 131,65 € 09.09.2025 10.09.2025 09.09.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
9/2025 Objednávame u Vás papier do tlačiarne A4 80g biely v počte 50 balíkov, cena 43,42 €/balík a celkovej cene 217,10 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 0,00 € 28.08.2025 02.09.2025 Objednávka
Zmluva č. 7/2025/DSSŠi Zmluva - Slovenské elektrárne platná od 9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 0,00 € 28.08.2025 05.09.2025 04.09.2025 Mgr. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0227/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 20,93 € 20.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,00 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5,00 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 81,85 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 6/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.4/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 1 110,50 € 18.08.2025 19.08.2025 18.08.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0223/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 13,36 € 13.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0222/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 54,45 € 12.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,82 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0220/25 vodné 7/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0221/25 pekárenské výrobky 1.dek. 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 17,60 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 vyúčtovanie energia za 7/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -23,13 € 08.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0217/25 servisné a revízne činnosti 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 07.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0216/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 9,06 € 06.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 oprava elektronických častí na zariadeniach Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Vozár Michal 50423037 120,00 € 06.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0214/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 36,69 € 05.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0211/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 25,11 € 04.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0212/25 hovory pevná linka 7/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,61 € 04.08.2025 26.08.2025 Faktúra