Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0258/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 48,79 € 18.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0257/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 40,96 € 16.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0254/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,43 € 11.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0255/25 servisné a revízne činnosti 9/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 11.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0253/25 doména dsssintava.sk do 8.10.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 WebSupport 36421928 20,79 € 10.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0252/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 36,71 € 10.09.2025 09.10.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.5/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 131,65 € 09.09.2025 10.09.2025 09.09.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0249/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 55,42 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0251/25 vodné 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0250/25 vyúčtovanie energia za 8/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -35,12 € 09.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0248/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 41,37 € 08.09.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0246/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 56,92 € 04.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0247/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 53,98 € 04.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 17,38 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 mobilné hovory za obdobie 8/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,31 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0244/25 hovory pevná linka za obdobie 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,23 € 03.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0242/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 42,50 € 02.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0240/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 47,58 € 01.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 odber energia 9/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 01.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 obedy august 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 661,39 € 31.08.2025 23.09.2025 Faktúra