DFB0258/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,79 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
40,96 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,43 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/25 |
servisné a revízne činnosti 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
doména dsssintava.sk do 8.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
WebSupport |
36421928 |
|
20,79 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
36,71 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
131,65 € |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
DFB0249/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,42 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
vodné 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
vyúčtovanie energia za 8/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,12 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,37 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,92 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,98 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
17,38 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
mobilné hovory za obdobie 8/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,31 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
hovory pevná linka za obdobie 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,23 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,50 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,58 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/25 |
odber energia 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
obedy august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 661,39 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |