Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.3/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 75,00 € 08.07.2025 10.07.2025 09.07.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0165/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 150,63 € 17.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 68,97 € 17.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0162/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 48,17 € 16.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0163/25 vodné za obdobie 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 16.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0160/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 28,61 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 orange tv do 26.6.25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,51 € 11.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0159/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 85,14 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 33,87 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 vyúčtovanie energia za 5/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -29,67 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 servisné a revízne činnosti 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,19 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 hovory pevná linka 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,57 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 mobilné hovory za obdobie 5/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,10 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 6,62 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 49,75 € 03.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,92 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 odber energia 6/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 165,71 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0148/25 obedy máj 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 787,79 € 31.05.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0147/25 pekárenské výrobky 3.dek. 5/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 27,39 € 31.05.2025 24.06.2025 Faktúra