Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 6/2024/DDHo Kancelárske potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 3 000,00 € 29.02.2024 01.03.2024 28.02.2025 29.02.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
0040/24 Objednávame u Vás: servis kuchynského kotla FAGOR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 ANVEKO s.r.o. 47604433 50,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0151/24 výkon technika PO a BOZP 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 PROFIS 34103201 31,87 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 vývoz separ.odpadu 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 VPP servis s.r.o. 36836516 143,04 € 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0161/24 odvoz kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 INTA s.r.o. 34129863 72,00 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0156/24 el. energia - vyúčtovanie 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 007,74 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0155/24 vodné, stočné a voda z povrch. odtoku SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 128,21 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0163/24 pranie posteľnej bielizne 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 WASCO - družstvo 48079707 1 442,65 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0177/24 materiál na údržbu - elektro Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 20,88 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0176/24 elektroinštalačné práce Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 144,00 € 29.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0039/24 Objednávame u Vás: servis elektroinštalácie v práčovni Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 RKsystem.sk s. r. o. 48243299 50,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0140/24 prenájom rohoží Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Lindström, s. r. o. 35742364 27,72 € 28.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 ovocie a zelenina Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Liana Jesenská - ovocie a zelenina 41836952 922,65 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 mrazené kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 129,54 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0138/24 základné potraviny-zavináče Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 57,31 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0137/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 470,86 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
0038/24 Objednávame u Vás: -Tabletová soľ 400 KG -vídiové vrtáky 1 sada -šróby 7/80 - 50 KS -šróby 8/80 - 50 KS -šróby dľa vlastného výberu 400 KS -plastové rožky na police 100 KS -mamut lepidlo 4 KS -hmoždinky č. 3 - 50 KS -perlátor vonkajší závit 20 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 100,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0136/24 revízia výťahov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 117,14 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0135/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 345,72 € 27.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0134/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 325,58 € 27.02.2024 19.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »