Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0165/24 teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 02-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 318,30 € 06.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0162/24 mrazená lesná zmes, kur.pečienky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 87,84 € 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0043/24 Objednávame u Vás: Termomisa Amber 2,5 L - 2 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Market 24, s. r. o. 45865108 39,35 € 05.03.2024 06.03.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0158/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 171,68 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0157/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 197,64 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0042/24 Objednávame u Vás: mobilný prenosný telefón Gigaset DECT A180 Black 1 KS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bronislav Polák BZ - pro 34786996 20,56 € 04.03.2024 05.03.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0154/24 základné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny 31428819 1 725,65 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0153/24 mlieko a mliečne výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko 31428819 574,54 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0041/24 Objednávame u Vás: službu na preverenie plôch určených na odvádzanie zrážkových vôd Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Bratisl.vodár.spoločnosť 35850370 50,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0150/24 plyn 03-2024 SV Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 983,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0152/24 chlieb a pekárenské výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 FAUN spol. s r. o. 31409385 778,72 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0143/24 el. energia 03-2024 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 578,69 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0160/24 pevná linka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 55,90 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0159/24 mobilné služby + splátka MT Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Slovak Telecom, a. s. 35763469 66,67 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0149/24 mäsové výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 141,25 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0148/24 mäso Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 380,93 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 materiál na údržbu, utierky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 M-MAS, s. r. o. 47179350 96,29 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0147/24 mrazený karfiol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 47,52 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0146/24 mrazené kur.prsia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené 31428819 130,88 € 01.03.2024 25.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/DDHo PVC tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 00596299 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 4 000,00 € 29.02.2024 01.03.2024 28.02.2025 29.02.2024 Mgr. et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »