Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0038/21 Potraviny (káva) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 68,10 € 10.06.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0279/21 Odborné poradenstvo 22.06.2021 - 23.06.2021 pre 3 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. 25889966 396,00 € 08.06.2021 14.07.2021 Faktúra
0058/21 Údržbársky materiál, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 286,79 € 07.06.2021 16.06.2021 Objednávka
0059/21 2 dňový kurz "Legislatíva v sociálnych službách" v dňoch 18.06.2021 - 19.06.2021 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách 51216477 320,00 € 07.06.2021 16.06.2021 Objednávka
0057/21 2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 6 os. v dňoch 08.06.2021 - 09.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 720,00 € 07.06.2021 16.06.2021 Objednávka
DFO0037/21 TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o 31323570 249,00 € 03.06.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0265/21 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 03.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0260/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 24,55 € 02.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0259/21 2-dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 7 os. v dňoch 31.05.2021 - 01.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 840,00 € 01.06.2021 14.07.2021 Faktúra
0055/21 MU termos 10 l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 175,75 € 31.05.2021 07.06.2021 Objednávka
0056/21 Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia pre 3 os. v dňoch 22.06.2021 - 23.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. 25889966 396,00 € 31.05.2021 08.06.2021 Objednávka
DFO0036/21 Strihanie vlasov 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 201,50 € 31.05.2021 13.07.2021 Faktúra
DFB0254/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 104,59 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0258/21 Holičské služby 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 625,00 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0256/21 Nájomné, el. energia, vodné 05/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.05.2021 14.07.2021 Faktúra
DFO0040/21 Lieky 05/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 804,33 € 31.05.2021 13.08.2021 Faktúra
DFO0039/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 271,00 € 31.05.2021 13.08.2021 Faktúra
0054/21 2 dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 7 os. v dňoch 31.05.2021 - 01.06.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 840,00 € 29.05.2021 07.06.2021 Objednávka
DFB0248/21 Konferencia "Post - Covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.06.2021 pre 2 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 88,00 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0247/21 Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS - Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 30,00 € 25.05.2021 11.06.2021 Faktúra