Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/24 Internet 1 balík na rok 2024, publik IP na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TS, s.r.o. 36242063 120,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
0006/24 Ekologická likvidácia odpadov zo žúmp na ČOV Okoč na rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 3 240,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
0007/24 Záhradkárske a iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 950,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
0008/24 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 450,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
0009/24 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 650,00 € 03.01.2024 12.01.2024 Objednávka
DFO0005/24 Lieky 12/2023 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 247,78 € 03.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFO0001/24 Hygienické potreby 3 bal., výživové doplnky 6 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 102,00 € 03.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFO0120/23 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 111,54 € 02.01.2024 19.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8