Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0434/21 Oprava čelného skla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltán Horsy autoklampiar 14148048 349,09 € 01.09.2021 11.10.2021 Faktúra
0078/21 Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 210 bal. (100 ks/bal.), veľkosť L 40 bal. (100 ks/bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 2 697,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Objednávka
0079/21 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 56,40 € 31.08.2021 05.09.2021 Objednávka
DFB0426/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 214,72 € 31.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0419/21 Nájomné, el. energia, vodné 08/2021 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFO0065/21 Vitamíny, hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 692,80 € 31.08.2021 12.10.2021 Faktúra
DFO0064/21 Lieky 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 179,58 € 31.08.2021 12.10.2021 Faktúra
DFO0062/21 Preprava osôb dňa 31.08.2021 (Okoč - Nová Vieska) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 300,00 € 31.08.2021 12.10.2021 Faktúra
Zmluva č. 19/2021/DSSOS poskytovanie vozidla na súkromné účely Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Tóth Peter 120,00 € 30.08.2021 31.08.2021 06.09.2021 30.08.2021 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0415/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 273,45 € 30.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0417/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 72,01 € 30.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0416/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 47,78 € 30.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0447/21 Odvoz odpadovej vody 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 30.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0421/21 Holičské služby 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 687,50 € 30.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFO0061/21 Strihanie vlasov 08/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 91,00 € 30.08.2021 12.10.2021 Faktúra
DFO0063/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 155,02 € 27.08.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0413/21 Oprava motorového vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 210,00 € 26.08.2021 11.10.2021 Faktúra
DFB0420/21 Servis hygienických potrieb zo dňa 26.08.2021 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 56,40 € 26.08.2021 11.10.2021 Faktúra
0076/21 Výroba a montáž protihmyzových sietí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Révész s.r.o. 36278319 120,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Objednávka
0077/21 Oprava vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 250,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Objednávka