Faktúra č. DFŠ0152/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0152/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 48,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 150/2019/ŠJ, 26.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť