Faktúra č. DFŠ0124/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0124/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 47,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 128/2019/ŠJ,3.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť