Faktúra č. DFŠ0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 115,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 129/2019/ŠJ,3.10.2019
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť