Faktúra č. DFŠ0102/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0102/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená zelenina
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 35,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 106/2019/ŠJ,28.8.2019
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť