Faktúra č. DFS0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: víno, nealko
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 194,98 €
  • Identifikácia zmluvy: 10/2018
  • Identifikácia objednávky: 015 SEM,16.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť