DFB0044/24 |
moderovanie podujatia - Noc s Andersenom |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Vince Rózsár - ROVIN |
43560504 |
|
50,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
poč.služby 2/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
Drevený vešiak masív |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
113,98 € |
13.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
internet 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
honorár za vystúpenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Szabolcs Bíró - HISTORIUM |
46173170 |
|
150,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
parkovacia zábrana + montáž |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
|
119,99 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
odber tlače II.Q |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
616,83 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
Knihy FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Martinus s.r.o. |
45503249 |
|
1 177,10 € |
06.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
koncertné vystúpenie |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Thesaurus Musicum |
52672018 |
|
550,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
tel.poplatky 2/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
Evita 5/24-4/25, HN print 8.4/24-7.4/25 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
363,68 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
pracovné zošity |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Matica slovenska/vydav. |
00179027 |
|
34,40 € |
29.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
karty - preukaz pre bábätká |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
16,80 € |
27.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
toner HP142A, HDD Seagate 500Gb 3,5" |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
92,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
el.energia za 1/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
228,57 € |
21.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
toner HP142A |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
INFO KURZ s.r.o. |
51973367 |
|
105,00 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
internet 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
detské podsedáky - MO |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mancini.sk |
17281041 |
|
179,10 € |
09.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
Kreslo Deluxe Button - Riviera 61 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Línia - I, s.r.o. |
47104716 |
|
336,00 € |
06.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
Časopis Irodalmi szemle, Tücsök |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Spolok MADÁCH-MADÁCH egyesület |
30807719 |
|
69,00 € |
06.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
poč.služby 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
06.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
predplatné časopisu Magyar7 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Nadácia Pro Media |
51022281 |
|
61,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,86 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
Knihy - FPÚ 23-514-04137 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Literama.sk- kníhkupectvo |
44792042 |
|
1 605,90 € |
01.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
nájomné I.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
12 078,69 € |
01.02.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |