DFB0133/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Lilium Aurum s. r.o. |
17642183 |
|
30,00 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
el.energia za 7/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
244,06 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
nájomné za III.Q 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
12 078,69 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
tel.poplatky 8/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
tel.poplatky 8/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
tel.poplatky 8/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
tel.poplatky 7/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
lavice skladacie happy green |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
205,44 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
Lewitz TX 210A Aktívny reprobox |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
B & H Music Tomáš Boček |
64880940 |
|
247,64 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
casopis knizna revue |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
8,00 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
internet júl 2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
ochr.osobných údajov |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
161,09 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
knihy |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. |
36820253 |
|
10,82 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
poč.služby 7/2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
tel.poplatky 7/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,96 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
tel.poplatky 7/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
prístup verejná správa sr |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
preprava exkurzia Kremnica 17.07.2024 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
360,00 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
17,55 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
cestovné poistenie Kremnica |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Allianz Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
|
1,35 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
el.energia za 6/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
155,56 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
el.energia za 5/24 na základe zmluve o nájme |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
182,63 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
poč.služby 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
150,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
internet 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
27,40 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
GUEST 2024/5-2025/4 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
20,80 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
Denník N 2024/30-2025/3 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
128,70 € |
02.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
MVS |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Štátná vedecká knižnica |
35987006 |
|
5,60 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda |
36088323 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,99 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |