Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0277/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,84 € 01.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFB0276/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 600,00 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0275/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS spol. s r.o. 34103201 89,72 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0273/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 GuR Guček R. 35495669 285,65 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0271/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 482,65 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0270/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala 36264709 1 440,00 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0267/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0283/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 293,18 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
DFB0288/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 51,36 € 30.09.2022 26.10.2022 Faktúra
0066/22 na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : INŠTAlÁCIU k PC + drobný inštalačný materiál v celkovej hodnote 186,05 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 GuR Guček R. 35495669 186,05 € 28.09.2022 04.10.2022 Objednávka
DFB0266/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 12,84 € 27.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0263/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 102,97 € 25.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0264/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KOVOTYP s.r.o. 35808705 185,40 € 23.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0261/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ARCH-A Skalica s. r. o. 47943751 890,00 € 23.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFB0265/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 23.09.2022 12.10.2022 Faktúra
0064/22 na základe cenovej ponuky č. 2022004838 zo dňa 22.9.2022 si u Vás objednávame : * obojstranný stojan KLASIK pre 5 bicyklov, oceľ + doprava v celkovej hodnote 185,40 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KOVOTYP s.r.o. 35808705 185,40 € 22.09.2022 27.09.2022 Objednávka
0065/22 objednávame si u Vás : 1 ks poukážku v hodnote 100,- e / regenerácia pracovnej sily / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ambrúsová Nikola Mgr. 50399462 100,00 € 22.09.2022 29.09.2022 Objednávka
0063/22 Objednávame si u Vás : Informačný systém - základná licencia do 50 klientov a stravovacia prevádzka - rozšírenie v sume 309,52 € / mesiac + implementačný proces v sume 1128,- €/ 2 dni Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 IReSoft, s.r.o. 26297850 1 437,52 € 21.09.2022 21.09.2022 Objednávka
DFB0260/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 551,90 € 21.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0259/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 120,00 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »