Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0072/22 Objednávame si u Vás : opravu a servis vozidla VW Caravelle v celkovej hodnote 415,24 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RI Service, s.r.o. 46599291 415,24 € 01.11.2022 08.11.2022 Objednávka
0073/22 na základe osobnej dohody si u Vás objednávame : servisné práce na vozidlách Citroen C3 a Škoda FABIA v celkovej hodnote 291,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SPTS s.r.o. 54412994 291,00 € 01.11.2022 08.11.2022 Objednávka
DFB0310/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,34 € 01.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0303/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 547,55 € 01.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0300/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 384,00 € 01.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0305/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFS0004/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ambrúsová Nikola Mgr. 50399462 100,00 € 31.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0301/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 31.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0298/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. 34139141 594,74 € 31.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0313/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 293,72 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0321/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Vepos - Skalica 34121633 51,36 € 31.10.2022 01.12.2022 Faktúra
0071/22 objednávame si u Vas : výrobu pozvánok v počte 350 ks x 0,60 € spolu 210,- výroba 21,- € Spolu : 231,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 231,00 € 28.10.2022 28.10.2022 Objednávka
DFB0295/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 231,00 € 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0297/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 EDU WORK,s.r.o. 36254118 89,00 € 28.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0304/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 GuR Guček R. 35495669 99,60 € 28.10.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB0296/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 105,19 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0299/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Safety Control 50949683 45,00 € 27.10.2022 14.11.2022 Faktúra
0070/22 objednávame si u Vás : preškolenie 3 pracovníčok kuchyne na veľkokuchynské plynové spotrebiče sk. Bg,h v sume 3 x 15,- € = 45,- € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Safety Control 50949683 45,00 € 25.10.2022 26.10.2022 Objednávka
DFB0294/22 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 127,27 € 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0069/22 Objednávame si u Vás : prepravu zamestnancov ZSS Skalica : Trasa Skalica - Bratislava a späť a to dňa 3.11.2022 / 14 mies + vodič / v sume 150,- € Pristavenie autobusu dňa 3.11.2022 pred ZSS cca o 16,30 hod Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 NEXMA, s.r.o. 44690576 150,00 € 21.10.2022 22.10.2022 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »