DFB0061/24 |
telefóny - pevné linky 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
predpatné bulletinu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.03.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
servisné práce pri správe VT 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
224,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
služby CO 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
BELJA |
36276634 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
224,14 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
redukcia k PC |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
9,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
predplatné novín a časopisov |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 234,57 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
kontrola požiarneho uzáveru |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Vektor družstvo |
31419127 |
|
12,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
51,50 € |
25.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
284,16 € |
23.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
286,99 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
250,75 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
337,28 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Panta Rhei |
31443923 |
|
444,64 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
predplatné časopisu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
VINGUSTE s. r. o. |
52752275 |
|
36,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
409,68 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
653,10 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
technická správa majetku 02/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
298,80 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
kontentrát mydlovej peny |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
CWS-boco Slovensko |
31411045 |
|
209,36 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
46,93 € |
11.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
lampa na stenu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
60,29 € |
10.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
285,32 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
205,79 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
hygienické potreby |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
135,54 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
163,90 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
441,08 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
nákup knižničného fondu |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
527,29 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
telefóny - mobily 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
telefóny - pevné linky 01/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,09 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
služby pri OOÚ za 01-03/2024 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |