Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/24 telefóny - pevné linky 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,82 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 predpatné bulletinu Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 01.03.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0067/24 servisné práce pri správe VT 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 224,96 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 služby CO 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 BELJA 36276634 20,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 spotreba elektriny 02/2024 vyúčtovanie Záhorská knižnica Senica 36088226 encare, s.r.o. 52302555 224,14 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 redukcia k PC Záhorská knižnica Senica 36088226 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 9,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 predplatné novín a časopisov Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 234,57 € 26.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 kontrola požiarneho uzáveru Záhorská knižnica Senica 36088226 Vektor družstvo 31419127 12,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 prenájom rohoží 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Lindström, s.r.o. 35742364 51,50 € 25.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 284,16 € 23.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 286,99 € 21.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 250,75 € 21.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 337,28 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Panta Rhei 31443923 444,64 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 predplatné časopisu Záhorská knižnica Senica 36088226 VINGUSTE s. r. o. 52752275 36,00 € 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 409,68 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 653,10 € 12.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 technická správa majetku 02/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 298,80 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 kontentrát mydlovej peny Záhorská knižnica Senica 36088226 CWS-boco Slovensko 31411045 209,36 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 vodné, stočné a zrážky Záhorská knižnica Senica 36088226 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 46,93 € 11.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 lampa na stenu Záhorská knižnica Senica 36088226 Alza.sk s. r. o. 36562939 60,29 € 10.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 285,32 € 09.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 205,79 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 hygienické potreby Záhorská knižnica Senica 36088226 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 135,54 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 163,90 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 441,08 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 nákup knižničného fondu Záhorská knižnica Senica 36088226 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 527,29 € 02.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 telefóny - mobily 01/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,16 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 telefóny - pevné linky 01/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,09 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 služby pri OOÚ za 01-03/2024 Záhorská knižnica Senica 36088226 wanet, s.r.o. 36049239 210,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »