Zmluva č. 10/2024/ZGSe |
Kúpna zmluva č. 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Tomanová Iveta, Mgr. art. |
|
|
2 000,00 € |
09.04.2024 |
|
10.05.2024 |
09.04.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
0031/24 |
- utierky ZZ biele v cene 28,50 EUR
- rýchloviazače v cene 4,99 EUR
Celková hodnota objednávky je 33,49 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
33,49 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/24 |
Utierky, rýchloviazače |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
33,49 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Vodné, stočné a zrážky vyúčtovanie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
160,69 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Servisné práce a akumulátor |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Služby mobilnej siete O2 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
84,10 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Tlačiareň HP LJ PRO 4302 FDW |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
721,99 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/24 |
- záložný akumulátor 18Ah 57,60 EUR
- servisné práce 24,00 EUR
Celková hodnota objednávky je 81,60 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KFG |
35293781 |
|
81,60 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0055/24 |
Aroboristické práce a likvidácia odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michal Kuzma |
45948011 |
|
4 500,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Tlač plagátu Gitarové Duo A3 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
9,60 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
16,99 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (A4, 33/33ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Print/Scan/Copy/Fax, DADF, Duplex) v cene 642,00 EUR s montážou max. 2 hodiny (1hod/40,00 EUR). |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
722,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0052/24 |
Plyn 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
898,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Výkon služby na úseku BOZP 1.Q/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Elektrická energia 4/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Služby pevnej siete 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
149,06 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Služby PO a CO za 1.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
205,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Nedoplatok el.energie za 3/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
154,18 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Koncert - Ranoromantické duetá pre dve gitary 24.3.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
"Človek a Umenie" |
42329761 |
|
250,00 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
Hudobný proogram Stroon na vernisáži Slepota |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Dalibor Kocián |
44461020 |
|
200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |