Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0002/24 Stavebné práce od 27.11.2023 - 31.5.2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Unistav Teplička, s. r. o. 36418633 41 707,14 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0099/24 Maliarsky stojan PICASO Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ľubomír Miča 33033633 316,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 Elektrická energia 6/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 169,84 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 Zemný plyn 6/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 SPP Bratislava 35815256 177,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 Služby pevnej siete 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 132,53 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 Toner do tlačiarne Samsung (dozor) Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 25,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0094/24 Tlač plagátov za mesiac máj 2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ateliér CMYK s.r.o. 50387219 27,60 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 Nedoplatok el.energie 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 123,03 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0093/24 Zgjm - predĺženie registrácie domény (26.6.2024-25.6.2025) Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 30.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0053/24 čierny toner do tlačiarne Samsung SCX-3205 v cene 25,00 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 25,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Objednávka
0054/24 tlač plagátov k podujatiam v celkovej hodnote 27,60 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ateliér CMYK s.r.o. 50387219 27,60 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
DFK0001/24 Expertízny posudok drevenej konštrukcie krovu, výkon technickej pomoci, koordinácia a súčinnosť statika Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ARDELINE, s.r.o. 35895535 2 220,00 € 28.05.2024 11.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 24/2024/ZGSe Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-342-02240 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Fond na podporu umenia 42418933 3 000,00 € 28.05.2024 31.03.2025 02.07.2024 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0091/24 Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č 18/2018 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Richard Krajčík - FENIX 37396196 45,00 € 27.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0051/24 maliarske stojany v rámci projektu Po stopách umenia s Jánom Mudrochom v počte 4 ks v cene 79,00 EUR/ks. Celková hodnota objednávky je 316,00 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ľubomír Miča 33033633 316,00 € 24.05.2024 28.05.2024 Objednávka
0052/24 výtvarný materiál k projektu "Po stopách umenia s Jánom Mudrochom" v celkovej hodnote 711,00 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ľubomír Miča 33033633 711,00 € 24.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFB0090/24 Vytýčenie sietí v parku Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 127,92 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 Vytýčenie telekomunikačného vedenia Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 61,20 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0047/24 pranie a čistenie: - uteráky v počte 6 ks - utierky v počte 10 ks - obrusy v počte 7 ks - plášť v počte 1 ks Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Flowery plus,s.r.o. 50780743 0,00 € 20.05.2024 22.05.2024 Objednávka
0048/24 vytyčovanie podzemných vedení v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici v celkovej hodnote 127,92 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 127,92 € 20.05.2024 27.05.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »