| 0464/26 |
Kancelársky nábytok pre Úrad TTSK /Starohájska, Sibírska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
34 564,97 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/26 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
308,49 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0447/26 |
Čipová karta a čítačka kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
184,50 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0453/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Hvezdárne a planetéria M.R. Štefánika v Hlohovci I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 054,11 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0454/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia učební a športoviska na stredných školách v TTK okres Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
943,41 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452/26 |
Veľkoplošný pútač /2ks/ pre projekt "Rekonštrukcia cesty II/120 v úseku Lehnice - Dunajská Streda, I. etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 825,32 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0451/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 152,51 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
191 102,70 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442/26 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,37 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0456/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
354,40 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0440/26 |
Informačný systém verejnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0458/26 |
Revitalizácia zelene v budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0445/26 |
Vzdelávacia aktivita "Kurz aranžovania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
510,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0461/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
563,83 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0450/26 |
Darčekové poukážky pre víťazov podujatia "Župný race TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNET plus, s.r.o. |
36409065 |
|
1 500,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0448/26 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
163,59 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0463/26 |
Podpora personálneho a mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 286,58 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0436/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0455/26 |
Informačný systém verejnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 289,52 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0444/26 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0441/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0459/26 |
Knihy pre žiakov špeciálnych škôl na 11. ročník súťaže s názvom "Spievaj, že si spievaj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Re - Edu Academy |
52138089 |
|
360,00 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0449/26 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Google disk pre potreby odboru komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
25,30 € |
01.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Členský poplatok v združení Automotive Skills Alliance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
50420824 |
|
2 000,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0425/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
31.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |