2177/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
144,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2167/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
396,53 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2184/22 |
Datový kábel AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,90 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2182/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 000,10 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2181/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2203/22 |
Inzercia/článok v printovom médiu pre projekt "Regiona Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
396,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0282/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
102 227,59 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0284/22 |
Rekonštrukcia priestorov na Študentskej ul. - modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
15 170,58 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2186/22 |
Mobilný telefón,nabíjačka,ochranné púzdro,sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
875,53 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2180/22 |
Seminár "PAM 37.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2247/22 |
Aplikačná podpora systému centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
5 976,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2217/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
463,17 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0296/22 |
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VHP k.ú. Dojč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
200,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0277/22 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
11 760,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2173/22 |
Vyhotovenie geom.plánu v katastrálnom území Moravský Svätý Ján - vecné bremeno právo prechodu a prjazdu cez pozemok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alexandra Žigová |
51078139 |
|
327,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2174/22 |
Stravovacie služby - prípava a dovoz jedla pre účastníkov podujatia "Charitatívny vianočný bazár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Branislav Čavara
|
43759301 |
|
1 255,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2169/22 |
Výroba informačných tabuliek - menovky k dverám kancelárií na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
32,40 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0275/22 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
75 722,69 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0280/22 |
Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
36 359,40 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2168/22 |
Moderný automatický knižničný informačný systém - incializačný poplatok, prevod dát, školenie používateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
10 320,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0279/22 |
Moderný automatický knižničný informačný systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
40 176,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2191/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
252,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2222/22 |
Servis, kontrola a dopĺňanie aroma difúzerov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia |
51629577 |
|
150,00 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2189/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
572,24 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0304/22 |
Posúdenie projekt. a konštrukčnej dokumentácie pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice-prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
|
288,00 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2245/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,52 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2286/22 |
Prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 390,92 € |
14.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2172/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0273/22 |
Stanovenie aktuálnej PHZ do verejného obstarávania Vážska cyklomagistrála úsek 1.2.1. Šúrovce - most Siladice - aktualizácia rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
240,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2183/22 |
Video kábel Vetion HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
6,49 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |