| 0308/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
80,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0310/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROMAX s.r.o. |
36262005 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0303/26 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 509,20 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
| 0305/26 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
2 850,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
| 0301/26 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík |
17698278 |
|
2 511,73 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
| 0302/26 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 542,40 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ úradu TTSK |
Objednávka |
| 0300/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 248,10 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0298/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Institut Jana Pernera, o.p.s. |
25916050 |
|
298,75 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0460/26 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
308,49 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 921,70 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0447/26 |
Čipová karta a čítačka kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
184,50 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0453/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Hvezdárne a planetéria M.R. Štefánika v Hlohovci I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 054,11 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0454/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia učební a športoviska na stredných školách v TTK okres Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
943,41 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452/26 |
Veľkoplošný pútač /2ks/ pre projekt "Rekonštrukcia cesty II/120 v úseku Lehnice - Dunajská Streda, I. etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 825,32 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0451/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 152,51 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
191 102,70 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |