Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1056/24 Školiace a výcvikové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského 36333166 69,00 € 19.11.2024 21.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1057/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 45,00 € 19.11.2024 22.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1053/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 587,30 € 19.11.2024 29.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1058/24 Balík služieb PREMIUM na stránke www.vo-portal.sk na rok 2025 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Global Procurement s.r.o. 43955134 84,00 € 19.11.2024 29.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1878/24 Cukrovinky - repre dary TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pralinkovo s. r. o. 54359066 839,48 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1884/24 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola, Školská 285, Čáry 37837044 188,40 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1901/24 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 36,53 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1879/24 Projekcia videofilmu laserovým videoprojektorom k 35. výročiu Nežnej revolúcie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Otus, s.r.o. 46387315 7 000,00 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1887/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 3 827,50 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1882/24 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri realizácii umeleckého predstavenia "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nadácia ADELI 42400970 2 000,00 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1883/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 51,80 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1910/24 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 162,00 € 19.11.2024 06.12.2024 Faktúra
1049/24 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Frape catering s.r.o. 44178450 1 491,32 € 18.11.2024 20.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1050/24 Zimná údržba interiéru a exteriéru, výroba dekorácií a vianočná výzdoba Úradu TTSK na Starohájskej, Študentskej a Sibírskej ulici Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 1 550,00 € 18.11.2024 21.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1052/24 elektrospotrebiče Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 600,48 € 18.11.2024 21.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
1847/24 Hodvábna šatka ručne maľovaná na reprezentačné úcely TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mariana Bubánová - Mariankine šatky 45374066 270,00 € 18.11.2024 26.11.2024 Faktúra
1051/24 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 103,60 € 18.11.2024 29.11.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1890/24 Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské múzeum DS Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 84,00 € 18.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1885/24 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany 36094226 552,00 € 18.11.2024 03.12.2024 Faktúra
1873/24 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 79,00 € 18.11.2024 03.12.2024 Faktúra