Faktúra č. FD21038

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
  • IČO: 52646564
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Nájmy a prenájmy
  • Číslo faktúry: FD21038
  • Popis fakturovaného plnenia: Opravy a udržiavanie
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 265,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť