Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FD260024 Nákup palubné jednotky GPS Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 DATACAR, spol.s.r.o. 36650811 Iné 2 579,31 € 06.02.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260047 Výmena a párovanie snímača Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Tachoservis, s.r.o. 46421459 Stavebné práce, opravárenské práce 341,90 € 06.02.2026 19.06.2026 Faktúra
10/2026 Objednávka Náhradné diely 9 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 LKQ SK s.r.o. 31596061 Iné 676,00 € 05.02.2026 09.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
11/2026 Objednávka Náhradné diely 9 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 Iné 844,00 € 05.02.2026 09.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
12/2026 Objednávka Náhradné diely 9 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MB Servis s.r.o. 44020091 Iné 5 818,00 € 05.02.2026 09.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
13/2026 Objednávka Náhradné diely 9 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Richard Holeš- R- AGRO 55231543 Iné 563,00 € 05.02.2026 09.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
14/2026 Objednávka na radlicu Mosor- 10 ks pneumatika, 10 ks duša Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Richard Holeš- R- AGRO 55231543 Iné 646,00 € 05.02.2026 09.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
29/2026 Objednávka potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 Iné 80,00 € 04.02.2026 06.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
29/2026 Objednávka Potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 Iné 80,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
FD260012 Výmena snímača Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 LKW servis s.r.o. 51142554 Stavebné práce, opravárenské práce 922,50 € 02.02.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260013 GPS monitorovanie vozidiel 02/2026 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Asphere, a.s. 36706795 Iné 1 850,90 € 01.02.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260021 Vodné, stočné fix 01.01.-26.01.2026 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 6,84 € 31.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260022 Vodné, stočné 01.01.-26.01.2026 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 133,46 € 31.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260023 Stočné a zrážky 01.01.-26.01.2026 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 Palivá, energie, voda, telefóny 253,27 € 31.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260025 Vyúčtovanie elektrina PD 01/2026 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 128,99 € 31.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260011 Výmena sondy AdBlue - poistná udalosť Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. 35733209 Stavebné práce, opravárenské práce 1 876,37 € 30.01.2026 19.06.2026 Faktúra
7020260002 Autobatérie do vozidiel Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Efteria spol. s.r.o. 26763028(ČR) Iné 746,70 € 29.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260014 Výmena ventilu Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 INTRO.CO, s.r.o. 44978359 Stavebné práce, opravárenské práce 906,97 € 28.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260017 Nákup palubné jednotky GPS Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 DATACAR, spol.s.r.o. 36650811 Iné 4 188,15 € 28.01.2026 19.06.2026 Faktúra
FD260018 Výmena čelného skla - poistná udalosť Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MAN Truck and Bus Slovakia s.r.o. 35733209 Stavebné práce, opravárenské práce 1 632,09 € 28.01.2026 19.06.2026 Faktúra