Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
FD240540 STK vozidiel Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 HÍLEK group a.s. 44233094 Iné 162,00 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240541 Emisná kontrola vozidiel Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 HÍLEK group a.s. 44233094 Iné 141,00 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240543 čistenie schodiska a vstupu parkovací dom IV.Q 2024 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 TIP-TOP Services s.r.o. 36265527 Iné 180,00 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240546 elektrická energia PD 11/2024 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 690,86 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240563 ND rozvádzač TT386II, TT905YN Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Eurofluid hydraulik SR s.r.o. 31368476 Iné 991,73 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240576 Servis auta TT184IO - poistná udalosť 9853348018 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 31443036 Iné 1 000,86 € 11.12.2024 09.07.2026 Faktúra
330/2024 Objednávka spotrebný materiál pre opravu vozidla Ford Transit TT184IO Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Autocomodex Trnava, spol s.r.o. 31443036 Iné 31,00 € 10.12.2024 13.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
FD240539 STK a emisná kontrola TT385II Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Jozef Beňo, s.r.o. 47573562 Iné 115,00 € 10.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240542 ND remene TT906YN Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 Iné 124,26 € 10.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240544 ND skrutky TT382II Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Agrotrade s.r.o 31424112 Iné 127,44 € 10.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240545 ND sklo svetla TT236IL Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Agrotrade s.r.o 31424112 Iné 19,90 € 10.12.2024 09.07.2026 Faktúra
FD240547 Olej do vozidiel TT134HB, TT844IN Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 LubriTEC SK, s.r.o. 47338903 Iné 57,96 € 10.12.2024 09.07.2026 Faktúra
312/2024 Objednávka sklo svetla na MAN TT236IL Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Agrotrade spol.s.r.o. 31424112 Nájmy a prenájmy 20,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
313/2024 Objednávka skrutky na pňovú frézu FS T65 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 Agrotrade spol.s.r.o. 31424112 Iné 128,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
316/2024 Objednávka olej na vozidlo TT134HB + TT844IN Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 LubriTEC SK, s.r.o. 47338903 Nájmy a prenájmy 60,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
317/2024 Objednávka remeň XPB 1550-5ks Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 MIKULKA tech., s.r.o. 36264016 Iné 125,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
314/2024 Objednávka výmena čelného skla na vozidle TT537IL Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 INTRO.CO, s.r.o. 44978359 Iné 1 373,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
318/2024 Objednávka drážkový remeň PK 2230/ 6 rebro. Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 POWER BELT s.r.o. 36831751 Iné 351,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
315/2024 Objednávka výmena čelného skla na vozidle TT165IN Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 INTRO.CO, s.r.o. 44978359 Iné 1 373,00 € 09.12.2024 16.12.2024 Mgr. Peter Markovič, Ing. Dalibor Trebichalský konatelia Objednávka
FD240527 Teplo a teplá úžitková voda 11/2024 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 STEFE Trnava, s. r. o. 36277215 Iné 440,26 € 09.12.2024 09.07.2026 Faktúra