DFB0225/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Ján Molnár - CHEMOSPOL |
11871318 |
|
255,61 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 679,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.DUETT Business Residence |
50528041 |
|
81,60 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
477,65 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Lýdia Csenkeyová |
48099015 |
|
120,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-45,64 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0010/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
28.08.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
International Education Society |
26943948 |
|
50,00 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
253,44 € |
22.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 163,80 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
117,60 € |
20.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
420,00 € |
20.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
EURO – DIGITAL s.r.o. |
48021679 |
|
1 539,00 € |
20.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 668,92 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0009/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
408,00 € |
19.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
71,60 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |