DFB0155/20 |
tabule - korkové |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Gopap |
33206996 |
|
2 202,24 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
23,88 € |
14.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
sanitácia prístroja |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
13,20 € |
14.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0038/20 |
Objednávame si u Vás korkové tabule v hliníkovom ráme |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Gopap |
33206996 |
|
2 202,24 € |
13.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0156/20 |
deratizácia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
IRP - DDD s.r.o. |
45349088 |
|
62,16 € |
13.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
teplo 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
627,79 € |
07.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
03.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0037/20 |
Objednávame si u Vás zviazanie 1x PROTOKOL a zviazanie 2 x KATALÓG. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
60,00 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0153/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,52 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,47 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
ŠJ - plyn 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
plyn 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
ŠJ - oprava signalizácie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
217,20 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
elektrina 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,38 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20 |
školenie zamestnancov |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
50,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
služby CO 6/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
pranie prádla ŠJ |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
31,10 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 168,58 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
STK Mercedes, Hyundai |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ALDY Trnava, a. s. |
36229971 |
|
478,20 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |