Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/20 elektrina 1/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 721,06 € 31.01.2020 20.03.2020 Faktúra
DFB0025/20 nájom, pranie rohoží Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 24,73 € 30.01.2020 12.03.2020 Faktúra
DFJ0035/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 DORSA s.r.o. 47874155 73,00 € 30.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0012/20 Objednávame si u Vás zviazanie: 1ks KATALÓG 2011-2019 OKTÁVA a 1 ks KATALÓG 2015-2019 IV.A., IV.B., IV.S Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Ing. Miroslav Binovec- reBIN 40623491 20,00 € 29.01.2020 26.02.2020 Objednávka
Zmluva č. 2/2020/SŠŠTT športovec školy Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava 00352519 Divadlo Jána Palárika v Trnave 00228681 488,70 € 29.01.2020 29.01.2020 04.02.2020 Jančovič Jozef, Mgr. riaditeľ Zmluva
0011/20 Objednávame si u Vás ochranné pracovné pomôcky podľa zoznamu. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Lukáš Minarovič-J&M 43617603 300,00 € 28.01.2020 26.02.2020 Objednávka
DFJ0029/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Alexander Šárkány 41216679 350,83 € 28.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0016/20 elektrina 2/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 792,81 € 28.01.2020 11.03.2020 Faktúra
0010/20 Objednávame si u Vás technické činnosti na rok 2020 v zmysle cenovej ponuky. Platby budú vykonané po realizácii služby. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 147,20 € 24.01.2020 21.02.2020 Objednávka
DFB0013/20 odb. literatúra Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovenská pošta,a.s. 36631124 20,00 € 24.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFJ0028/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Alexander MOLNÁR 33215031 1 524,87 € 24.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFJ0027/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 ATC-JR, s.r.o. 35760532 384,27 € 24.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFJ0026/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 ATC-JR, s.r.o. 35760532 351,48 € 24.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFJ0025/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 ATC-JR, s.r.o. 35760532 297,73 € 24.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0011/20 časopis- Nový Blesk Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Marek Vach 40029514 252,00 € 23.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0008/20 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku 29.1.2020 VW Polo TT796BN, 30.1.2020 Škoda Fabia TT787DL, 31.1. Mercedes Benz Vito TT213FC. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 ALDY Trnava, a. s. 36229971 500,00 € 22.01.2020 20.02.2020 Objednávka
0009/20 Objednávame si u Vás 100 ks školský časopis "Nový Blesk". Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Marek Vach 40029514 500,00 € 22.01.2020 20.02.2020 Objednávka
DFJ0024/20 potraviny Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Biogal a.s. 31416985 171,00 € 22.01.2020 04.03.2020 Faktúra
DFB0010/20 interaktívne tabule Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 MB TECH BB s.r.o. 36622524 3 016,80 € 22.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0006/20 Objednávame si u Vás opravu plynového kotla. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 JAZ servis-Gajdošík 33550492 200,00 € 21.01.2020 19.02.2020 Objednávka